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财政决算

柳州市工业和信息化委员会2016年部门决算

  |  日期:2017-07-31 09:18  |  字体:T T T

  柳州市工业和信息化委员会

  2016年部门决算

  目    录

  第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市工业和信息化委员会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:柳州市工业和信息化委员会概况

  一、主要职能

  柳州市工业和信息化委员会是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门,主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范和标准;监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,进行预测预警和信息引导;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施;负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导;负责全市工业园区管理;统筹推进全市信息化工作和信息安全相关管理工作。重点加强对全市工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展;加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优;加快推进全市信息化和信息资源管理建设。

  2016年本部门主要工作任务:认真贯彻落实党的十八大及十八届五中全会精神,按照市委、市政府“实业兴市、开放强柳”总体思路,主动适应经济新常态,以提高工业经济发展质量和效益为中心,突出创新驱动,加快转型发展,努力实现“十三五”开门红。坚持稳中求进,围绕“稳增长、谋创新、促转型”工作主线,以创新驱动为抓手,以智能制造为主攻方向,提升支柱优势产业,壮大战略性新兴产业。加强运行监控、项目建设、招商引资,促进工业稳定增长。加快自主创新、两化融合、服务创新,促进工业创新发展。加速新兴产业培育、工业园区建设、企业节能降耗,促进工业转型发展。提质增效扩规模,全力推动工业经济平稳较快健康发展。2016年全市规模以上工业总产值增长5%;力争更新改造投资增长10%;完成自治区下达我市工业节能、淘汰落后产能目标。

  二、部门决算单位构成

  本部门机构设置、编制现状、人员构成如下表:

  单位:人

单位名称 

单位性质 

编制人数 

年末实有人数 

离休 人数 

  

退休 人数 

  

聘用人数 

遗属 人数 

  

合计 

 

 

  

164 

146 

5 

198 

2 

0 

柳州市工信委 

行政机关 

76 

69 

4 

157 

2 

0 

柳州市信息化建设管理中心(原柳州市网络管理中心) 

参公事业单位 

37 

34 

0 

9 

0 

0 

柳州市中小企业服务中心(技术交流站) 

全额拨款事业单位 

24 

23 

1 

32 

0 

0 

柳州市工业投资中心 

全额拨款事业单位 

20 

15 

0 

0 

0 

0 

柳州市节能监察中心 

全额拨款事业单位 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

  第二部分:柳州市工业和信息化委员会2016年部门决算报表

  详见附件。

  第三部分:柳州市工业和信息化委员会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计44,053.16万元,比上年增加25,434.94万元,增长136.61%,其中:财政拨款收入增加 23,832.19万元,增长290.95%;其他收入减少1,332.41万元,下降32.90%;用事业基金弥补收支差额减少0.45万元,下降42.86%;上年结转和结余增加2,935.61万元,增长66.19%。

  1、财政拨款收入33,964.69万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金,比上年增加23,832.19万元,增长235.21%。

  其中:⑴、一般公共预算财政拨款32,781.36万元,比上年增加24,396.35万元,增长290.95%,增长主要原因是:2016年市财政把部分往年由财政直接拨付的全市性大专项资金拨到我委账户由我委进行支付,该部分新增项目资金增加23,198.00万元(主要包含2016年中小企业发展专项资金15,285.28万元,2016年企业发展资金1,041.72万元,2016年区工业园区发展资金5,715.00万元,粤桂黔工业博览会499.50万元等,2016年第二批中小企业发展专项资金200.00万元,其他财政局企业科项目372.70万元等);中小企业服务中心项目拨款增加513.01万元,网络管理中心本年项目拨款增加273.18万元;还有由于增资导致人员经费增加302.93万元等。

  ⑵、政府性基金预算财政拨款1,183.33万元,比上年减少564.16万元,下降32.28%,主要原因是:市民卡工程项目今年仅进行项目尾款的支出,比上年减少953.20万元;新增项目柳州市无线WIFI手机APP门户平台268.68万元;电子政务云平台服务项目比上年增加140万元;智慧城市比上年减少20.64万元。

  2、事业收入0万元,和上年持平,本部门未取得事业收入。

  3、经营收入0万元,和上年持平,本部门未取得事业单位经营收入。

  4、其他收入2,717.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,比上年减少1,332.41万元,下降32.90%,主要原因是:区拨中小企业信贷引导资金2,400.00万元,比上年减少了800.00万元;审计调整收入0万元,比上年减少428.80万元。

  5、用事业基金弥补收支差额0.60万元,比上年减少0.45万元,下降42.86%,主要是柳州市信息化建设管理中心在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余7,370.49万元,比上年增加2,935.61万元,增长66.19%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,增长的主要原因是:新增柳州市中小微企业应急周转金结转3,000.00万元。

  (二)支出总计44,053.16万元,比上年增加25,434.94万元,增长136.61%,其中:

  本年支出比上年增加3,288.17万元,增长30.28%,主要原因一是根据市财政的工作安排,把部分往年由财政直接拨付的全市性大专项资金拨到我委账户由我委进行支付,导致支出增加6498.50万元(主要包含2016年区工业园区发展资金5,715.00万元,粤桂黔工业博览会499.50万元,2016年第二批中小企业发展专项资金200.00万元,2015年做出较大贡献企业奖励金84.00万元);二是今年区拨款中小企业信贷引导资金在不列入支出,该项会计变更导致支出减少3,200.00万元;三是增资导致人员经费增加314.81万元。

  结余分配比上年减少3.09,下降51.67%,主要原因是中小企业服务中心银行存款利息比上年减少。

  年末结转和结余比上年增加22,149.87万元,增长285.68%,主要原因一是根据市财政的工作安排,把部分往年由财政直接拨付的全市性大专项资金拨到我部门机关账户支付,导致增加结转结余资金16,699.70万元(主要包含2016中央中小企业发展专项资金15,285.28万元,2016年企业发展资金1041.72万元,其他财政局企业科结转结余资金372.70万元等);二是新增柳州市中小微企业应急周转金结转3,300.00万元;三是新增自治区拨款中小企业信贷引导资金结转2,400.00万元;四是其他资金项目结转结余减少489.48万元。

  1、一般公共服务支出(类)51.61万元,比上年增加8.88万元,增长20.78%:主要用于柳州市招商引资(工业组)专项支出。

  2、社会保障和就业支出(类)1,166.44万元,比上年增加43.45万元,增长3.87%:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按国家规定开支的对死亡退休人员遗属的一次性抚恤金支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)218.57万元,比上年增加27.77万元,增长14.55%:主要用于本部门根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

  4、城乡社区支出(类)1,207.60万元,比上年减少547.58万元,下降31.20%:主要用于电子政务云平台服务项目、柳州市无线WIFI手机APP门户平台、智慧城市、柳州市市民卡工程、市工业和信息化“十三五”发展规划和政府性资金投资信息化项目工程造价评审费支出。

  5、资源勘探信息等支出(类)10,966.00万元,比上年增加3,394.78,增长44.84%:主要用于为保证本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工业和信息产业监管而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和部门专项经费支出。

  6、商业服务业等支出(类)200.00万元,比上年增加198.61万元,增长14,288.49%:主要用于新增项目粤桂黔工业博览会支出。

  7、住房保障支出(类)146.73万元,比上年减少0.86万元,减少0.58%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  8、其他支出(类)190.15万元,比上年增加163.12万元,增长603.48%:主要用于区拨15年电机能效提升奖励金、人才小高地资金、节能专项监察工作经费、安全奖励等项目的支出。

  9、结余分配2.89万元,比上年减少3.09万元,下降51.67%:为柳州市中小企业服务中心按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  10、年末结转和结余29,903.17万元,比上年增加22,149.87万元,增长285.68%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,主要包括:2016年中央中小企业15,285.28万元;中小微企业应急周转金6,300万元;中小企业成长融资扶持项目3,833.98万元;自治区中小企业信贷引导资金2,400万元;2014年项目前期115.27万元等。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  柳州市工业和信息化委员会2016 年度一般公共预算支出12,590.39万元,其中:基本支出3,372.58万元,项目支出9,217.81万元。

  1、201类13款08项招商引资51.61万元,主要用于柳州市招商引资(工业组)专项支出。

  2、208类05款01项归口管理的行政单位离退休1,166.44万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按国家规定开支的对死亡退休人员遗属的一次性抚恤金支出。

  3、210类05款01项行政单位医疗161.13万元,主要用于本部门机关和下属参公事业单位根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

  4、210类05款02项事业单位医疗57.44万元,主要用于本部门下属全额拨款事业单位根据柳州市统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

  5、212类02款01项城乡社区管理事务12.49万元,主要用于市工业和信息化“十三五”发展规划支出。

  6、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出11.78万元,主要用于政府性资金投资信息化项目工程造价评审费支出。

  7、215类02款01项行政运行650.35万元,主要用于柳州市工信委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  8、215类02款02项一般行政管理事务20.69万元,主要用于职称评审费、房屋租金收入、国有资产处置返还支出。

  9、215类02款99项其他制造业支出5,488.38万元,主要用于柳州市投资项目服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,投资项目经费暨项目评审专家咨询费用;2015年信息化资金专项、2016年信息化资金专项、市民服务公共平台(二、三期)、2016年园区发展资金、粤桂黔工业博览会项目、柳州市两化融合专项资金、中小企业服务月支出项目、节能项目及清洁生产审核评估费、项目评审费等项目支出。

  10、215类05款01项行政运行275.50万元,主要用于柳州市信息化建设管理中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  11、215类05款02项一般行政管理事务124.96万元,主要用于柳州市工业和信息化委员会机关本级为完成各项工作任务发生的项目支出。

  12、215类05款99项其他工业和信息产业监管支出747.82万元,主要用于柳州市节能监察中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;柳州市信息化建设管理中心为完成各项工作任务发生的项目支出;2016年市工业产业发展规划编制经费、柳州市市民服务公共平台建设一期和二期等项目支出。

  13、215类07款99项其他国有资产监管支出371.04万元,主要用于本部门绩效奖励支出。

  14、215类08款05项中小企业发展专项9.37万元,主要用于自治区中小企业发展专项支出。

  15、215类08款99项支持中小企业发展和管理支出1,210.68万元,主要用于2016年第二批中小企业发展专项;柳州市挖潜改造项目验收;柳州市申报国家创业创新基地城市示范材料编制;柳州市中小企业服务中心的支持中小企业发展和管理的项目,例如:中小企业成长融资扶持项目、中小企业融资服务、中小企业政务代理、中小企业公益培训、技术创新服务项目辅导、中小企业服务网运营、中小企业服务平台项目、服务体系建设、CA认证系统维护和数字证书的采购、中小企业信用体系建设、中小企业能力提升、柳州市中小企业素质提升、人社局(中小企业、医药)人才小高地项目等。

  16、215类99款99项其他资源勘探电力信息等事务支出1,884.00万元,主要用于2016年区工业园区发展资金、2015年做出较大贡献企业奖励金。

  17、216类02款99项其他商业流通事务支出200.00万元,主要用于粤桂黔工业博览会项目。

  18、221类02款01项住房公积金137.47万元,主要用于按照国家政策规定的比例缴纳的住房公积金支出。

  19、221类02款03项购房补贴9.24万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  柳州市工业和信息化委员会2016年度政府性基金支出1,183.33万元,其中:基本支出0万元,项目支出1,183.33万元。

  212类08款03项城市建设支出1183.33万元,主要用于市民卡工程项目65.49万元,柳州市无线WIFI手机APP门户平台项目268.68万元, 电子政务云平台服务项目770.00万元,智慧城市79.16万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,372.58万元,其中:人员经费3,121.98万元,主要包括:基本工资510.24万元 、津贴补贴390.09万元、奖金111.33万元、其他社会保障缴费215.93万元、伙食补贴1.76万元、绩效工资73.83万元、其他工资福利支出11.90万元、离休费43.45万元、退休费1,253.25万元、抚恤金67.00万元、医疗费18.52万元、奖励金277.87万元、住房公积金137.47万元、购房补贴9.25万元。

  公用经费250.60万元,主要包括:办公费21.58万元、印刷费0.09万元、水费0.22万元、电费4.24万元、邮电费3.70万元、差旅费60.40万元、维修(护)费8.27万元、租赁费0.75万元、会议费0.30万元、培训费4.41万元、公务接待费3.61万元、劳务费3.72万元、委托业务费0.75万元、工会经费32.49万元、福利费8.47万元、公务用车运行维护费14.32万元、其他交通费用64.73万元、其他商品和服务支出18.56万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.61万元;公务用车购置及运行费支出决算14.39万元;公务接待费支出决算9.20万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出16.61万元。全年使用财政拨款安排柳州市工业和信息化委员会机关、4个下属事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计6人次。开支内容包括:柳州红十字会赴台考察学习;广西工信赴台交流小组桂台经贸文化交流活动;柳州市代表团赴德国、挪威开展投资促进活动;赴印度参加“第五届中印论坛”、赴斯里兰卡进行投资洽谈活动;赴香港参加深化桂港台合作恳谈会并开展投资促进活动。

  (二)公务用车购置及运行费支出14.39万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出14.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市工业和信息化委员会、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出14.39万元,平均每辆2.06万元。

  (三)公务接待费支出9.20万元, 其中:国内公务接待批次95次,人次629次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  本年“三公”经费总额40.32万元(超预算数19.39万元),比上年86.51万元减少46.19万元,下降53.39%。其中:

  1、因公出国(境)费16.61万元(预算数0万元,超预算数16.61万元),比上年6.11万元增加10.50万元,增长171.85%。超预算数的原因是我委不组织因公出国(境)活动,在编制预算时不做该项经费的预算编制,只有在当年接到相关部门的文件要求我委相关人员参加因公出国(境)活动后,再向财政申请从专项经费开支,经财政批准后,才进行该项支出;增长原因为本部门今年接到相关部门要求因公出国(境)的文件比去年多,2016年因公出国(境)人员6批,6人次,比上年的1批增加5批,增长500.00%,1人次增加5人,增长500.00%。

  2、公务用车购置及运行维护费14.39万元(预算数10.00万元,超预算数4.39万元),比上年66.02万元减少51.64万元,下降78.21%。其中:公车购置费0万元(预算数0万元,不超预算数)和上年持平;公车运行维护费14.39万元(预算数10.00万元,超预算数4.39万元),比上年66.02万元减少51.64万元,下降78.21%,超预算数的原因其中4万是由于公车改革,本部门机关2016年公车运行维护费的预算为0万元,2016年政府划拨了两辆应急机要用车给本部门机关,同时财政通过调整预算,增加了本部门机关的4万元车辆运行维护费的预算;其中0.39万元是由于参加精准扶贫工作,由于路况不好造成汽车轮胎多次损坏,增加了修理费。公车运行维护费下降原因是本年度机关和参公事业单位进行公务用车改革,本部门处置车辆15量,公务用车数量由原来的22量降到7辆,车辆运行维护费相应减少,

  3、公务接待9.32万元(预算数10.93万元,没有超预算数)比上年14.37万元减少5.18万元,下降36.01%,下降原因是严格执行接待审批程序,控制接待的人数和次数。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出206.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加94.57万元,增长84.28%。主要原因是:增长的主要原因是机关车改后的交通补贴归入商品服务支出的其他交通费科目,增加了机关运行维护费64.73万元;信息化建设管理中心维修办公室增加机关运行维护费5.61万元;2015年度本部门机关有110万的小专项,内容是各种办公室的办公经费,2016年预算编制强调部门小专项里不能包含有办公经费性质的项目,要求办公经费在机关运行维护费中开支,比上年增加24.23万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额2,738.36万元,其中:政府采购货物支出120.74万元、政府采购工程支出771.30万元、政府采购服务支出1,846.32万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1361.88万元,占政府采购支出总额的49.73%,其中:授予小微企业合同金额45.43万元,占政府采购支出总额的19.07%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7,144.86万元,占年初预算的22.38%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中(举例说明):

  柳州市产业挖潜改造资金项目预算资金5,500.00万元,实际拨付5,455.50万元。2016年度,产业挖潜改造资金项目计划扶持项目数50项,实际扶持项目数51项,完成目标;2016年度我市企业技改投资实际完成1045.71亿元,同比增长16.2%,超出年度目标6.2个百分点,超额完成目标;工业总产值指标方面,2016年度,我市规模以上工业总产值4685.11亿元,同比增长5.1%,高于目标增速0.1个百分点,超额完成目标;项目开工比例方面,51个项目全部开工,开工率100%;项目扶持企业满意度为100%。

  综上所述,该项目在项目的目标管理方面,所设目标依据充分,目标内容明确、合理,且细化程度较高,年度目标的实现情况较好;在项目组织管理、预算管理以及财务管理等方面,做到管理机构健全、分工明确,资金管理制度健全,并得到严格执行,管理的总体水平较高;在项目产出和效益方面,总体上达到了预设的年度目标,绩效评价等级为优秀。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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