柳州市工业和信息化局2021年部门“三公”经费
一、主要职责
(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。
(二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。
(五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。
(六)负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施,推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。
(七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。
(八)负责全市能源工业的行业管理工作,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。
(十)负责推进全市工业园区建设和管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。
(十一)指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设,打造技术创新平台。推动新兴产业发展。
(十二)负责工业领域信息化发展工作,拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。
(十三)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。
(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)行政单位1个,柳州市工业和信息化局。
(二)全额拨款事业单位3个,分别是柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队。
机关本级内设18个科室,分别为:办公室、政策法规科、综合科、规划科、投资科、经济运行室(市技术创新、技术改造项目办公室)、市场开拓科、中小企业促进科、能源与综合利用科、原材料工业科、装备工业科、汽车工业科(市汽车工业办公室)、消费品工业科、交通科(市军工动员办公室)、工业园区科(市园区工作办公室)、科技科、信息化推进科、人事科
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为120人,其中:行政编制62人,事业编制52人,工勤编制6人。
编内在职106人,其中:行政在职59人,全额事业在职44人,工勤编制3人。离休人员2人,退休补助179人。
(一)柳州市工业和信息化局机关本级
编制人数69人,离休人数1人,退休人数145人。编内在职人数61人,
(二)柳州市中小企业服务中心
全额事业编制人数26人,离休人数1人,退休人数32人。编内在职人数23人。
(三)柳州市工业投资项目服务中心
全额事业编制人数20人,编内在职人数14人。
(四)柳州市工业和信息化综合执法支队
全额事业编制人数8人,编内在职人数6人。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.43万元,比2020 年(上一年)预算10.92万元,同比减少1.49万元,同比下降13.64%。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平。
(二)公务接待费2021年预算7.43万元,同比减少1.49万元,同比下降16.7%,减少原因:根据上年公务接待费支出情况、从严从紧编制预算,合理压减公务接待费。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行费2021年预算2万元,同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,其中:
1.公务用车购置费2020年预算0元,同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2020年预算2万元,同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。