柳州市工业和信息化局2026年部门一般公共预算“三公”经费

来源: 柳州市工业和信息化局  |   发布日期: 2026-03-26 10:46   

  一、主要职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。

(二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。             

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。

(五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

(六)负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施,推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。

(七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

(八)负责全市能源工业的行业管理工作,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

(十)负责推进全市工业园区建设和管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

(十一)指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设,打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

(十二)负责工业领域信息化发展工作,拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息安全保障机制建设。

(十三)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)与市市场监督管理局的职责分工。市工业和信息化局主管盐业工作,制定盐业产业政策,负责工业盐管理,配合落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,主要负责食盐生产经营环节监督管理工作,负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

    (十六)2026年部门主要工作安排

加快构建“10+现代化工业体系,以硬核担当挺起制造强市四梁八柱;全力创建国家新型工业化示范区,以创新思维打造区域经济增长新引擎;科学谋划现代化产业发展壮大新路径,以奋进之势推动柳州制造精彩蝶变。

二、机构设置情况

(一)行政单位1个,柳州市工业和信息化局。

(二)全额拨款事业单位3个,分别是柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市轻工业发展促进中心。

机关本级内设19个科室,分别为:办公室、政策法规科、综合科、规划科、投资科、经济运行室、新兴产业科、中小企业促进科、节能与综合利用科、原材料工业科、装备工业科、汽车工业科(市汽车工业办公室)、轻工科、安全生产科、开放合作与工业园区科、市场开拓科、创新和信息化推进科、人工智能产业发展科、人事科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为139人,其中:行政编制63人,参公编制16人,事业编制56人,工勤编制4人。

编内在职123人,其中:行政在职58人,参公在职13人,全额事业在职48人,工勤在职4人。

(一)柳州市工业和信息化局机关本级

编制人数67人,编内在职人数61人。

(二)柳州市轻工业发展促进中心

全额参公编制人数16人,编内在职人数13人。

(三)柳州市中小企业服务中心

全额事业编制人数36人。编内在职人数31人。

(四)柳州市工业投资项目服务中心

全额事业编制人数20人,编内在职人数18人。

四、一般公共预算三公经费情况说明

2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算6.66万元,比2025年(上一年)预算6.68万元,同比减少0.02万元,同比下降0.3%。其中:

(一)因公出国(境)经费2026年预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2026年预算6.66万元,同比上年减少0.02万元,同比下降0.3%。主要因为按照公务接待费定额标准规定减少。

(三)公务用车购置及运行费2026年预算1.6万元,同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,其中:

1.公务用车购置费2026年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算1.6万元,同比上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。